Dnes je 17.05.2024. Stránka načítaná o 19:53.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 2144420015
Číslo faktúry: FD /0036
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Vlkyňa
Dodávateľ: Orange Slovensko, a.s.
Adresa:
IČO:
Predmet: za telefon
Fakturovaná suma s DPH: 3,00
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 00.00.0000
Dátum vystavenia: 01.03.2012
Dátum splatnosti: 15.03.2012
Dátum úhrady: 08.03.2012
Súbor: FD_0036
Zverejnené: 07.03.2012


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov