Dnes je 30.04.2024. Stránka načítaná o 06:07.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 7200642475
Číslo faktúry: FD /0013
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Vlkyňa
Dodávateľ: Slovak Telekom, a.s.
Adresa:
IČO:
Predmet: telefón
Fakturovaná suma s DPH: 10,55
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 00.00.0000
Dátum vystavenia: 15.01.2012
Dátum splatnosti: 03.02.2012
Dátum úhrady: 24.01.2012
Súbor: FD_0013
Zverejnené: 08.02.2012


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov