Dnes je 13.05.2024. Stránka načítaná o 22:41.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 2141028605
Číslo faktúry: FD /0020
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Vlkyňa
Dodávateľ: Orange Slovensko, a.s.
Adresa:
IČO:
Predmet: za telefón
Fakturovaná suma s DPH: 3,00
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 00.00.0000
Dátum vystavenia: 01.02.2012
Dátum splatnosti: 15.02.2012
Dátum úhrady: 06.02.2012
Súbor: FD_0020
Zverejnené: 08.02.2012


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov