Dnes je 20.04.2024. Stránka načítaná o 09:15.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 181400019
Číslo faktúry: FD /0012
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Vlkyňa
Dodávateľ: Patrik Pánik
Adresa: Magnezitárov 1206/7,05001 Revúca
IČO: 47650621
Predmet: tóner do tlačiarne
Fakturovaná suma s DPH: 87,80
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 11.01.2018
Dátum vystavenia: 11.01.2018
Dátum splatnosti: 25.01.2018
Dátum úhrady: 11.01.2018
Súbor: FD_0012
Zverejnené: 09.02.2018


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov